目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
(一)本单位性质、职责等情况
2019年12月,按照《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意设立北京市网上政务服务大厅运行中心的函》(京编办事〔2019〕106号)北京市网上政务服务大厅运行中心设立,2024年7月,按照市委编办《关于调整市政务和数据局所属部分事业单位机构编制有关事宜的批复》(京编办复〔2024〕117号),原北京市网上政务服务大厅运行中心变更为北京市政务服务中心,属于市政务和数据局所属正处级公益一类事业单位。
单位主要职责为:承担市政务服务大厅日常管理工作;承担政务服务改革措施在大厅的落地工作以及政务服务线上线下深度融合的组织实施工作;承担市政务服务大厅网络、信息化设施设备及相关信息系统的运维组织保障工作;承担政务服务事项数据、办件数据的汇聚、清洗、管理、共享、应用工作及相关支撑平台的技术服务工作。
(二)机构设置情况
单位内设4个部门,分别为:综合保障部、大厅运行管理部、数据管理与应用部、场景应用部。
北京市政务服务中心无下属单位。
(三)人员编制及实有情况
北京市政务服务中心事业编制18人,实有人数14人;其他人员(聘用政务大厅综合窗口人员、大厅接待人员)333人。
二、收入预算情况说明
2025年收入预算7,747.04万元,比2024年2,635.8万元增加5,111.24万元,增长193.92%。主要原因是由于机构改革职能调整,政务大厅综合窗口人员、大厅接待人员由我单位负责管理,预算收入相应增加。
(一)本年财政拨款收入7,747.04万元
1.一般公共预算拨款收入7,747.04万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
(三)上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算7,747.04万元,比2024年年初预算数2,635.8万元增加5,111.24万元,增长193.92%。主要原因是由于机构改革职能调整,政务大厅综合窗口人员、大厅接待人员由我单位负责管理,预算支出相应增加。
(一)基本支出。基本支出预算4,608.88万元,占本年支出预算59.49%,比2024年年初预算数500.05万元增加4,108.83万元,增长821.68%。
(二)项目支出。项目支出预算3,138.16万元,比2024年年初预算数2,135.75万元增加1,002.41万元,增长46.93%。其中:
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市政务服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市政务服务中心,1个所属单位。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算0.17万元,比2024年财政拨款“三公”经费预算减少0.04万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元,与2024年年初预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.17万元,比2024年年初预算数0.21万元减少0.04万元,主要原因:落实政府过“紧日子”要求,厉行节约,对2025年公务接待费进行压减。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元,与2024年年初预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2025年北京市政务服务中心政府采购预算总额2,549.2万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2,549.2万元。
(二)政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,北京市政务服务中心填报绩效目标的预算项目8个,占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3,138.16万元,占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2024年底,北京市政务服务中心共有车辆0台,共计0万元;单位价值50万元以上的设备0台(套)、共计0万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度单位预算报表
附件:北京市政务服务中心2025年度单位预算报表