目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
(一)本单位性质、职责等情况
单位性质:首都之窗运行管理中心依据《中共北京市委机构编制委员会关于市经济和信息化局所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委〔2021〕135号)文件批准改革为公益一类的事业单位。
主要职责:负责首都之窗网站的日常管理工作。
(二)机构设置情况
机构设置:首都之窗运行管理中心内设5个部门,分别为:技术服务与管理部、互动与活动拓展部、内容运维部(总编室)、政府网站交流及信息管理部、综合事务管理部。
首都之窗运行管理中心无下属单位。
(三)人员编制及实有情况
首都之窗运行管理中心事业编制30人,实有人数27人;离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算9,618.4万元,比2024年年初预算数6,060.66万元增加3,557.74万元,增长58.7%。主要原因一是落实国家统一工资政策,社保基数调整导致经费增加;二是项目支付账期调整;三是由于机构职能调整,国际版门户网站运营服务工作由我单位负责,预算收入相应增加。
(一)本年财政拨款收入9,578.4万元
1.一般公共预算拨款收入9,578.4万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
(三)上年结转结余40万元
10.上年结转结余40万元。
图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算9,618.4万元,比2024年年初预算数6,060.66万元增加3,557.74万元,增长58.7%。主要原因一是落实国家统一工资政策,社保基数调整导致经费增加;二是项目支付账期调整;三是由于机构职能调整,国际版门户网站运营服务工作由我单位负责,预算支出相应增加。
(一)基本支出。基本支出预算1,265.85万元,占本年支出预算13.16%,比2024年年初预算数1,185.66万元增加80.19万元,增长6.76%。
(二)项目支出。项目支出预算8,352.55万元,比2024年年初预算数4,875万元增加3,477.55万元,增长71.33%。 其中:
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
首都之窗运行管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括首都之窗运行管理中心,1个所属单位。
(三)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算0.2万元,与2024年财政拨款“三公”经费预算持平。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元,与2024年年初预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.2万元,与2024年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元,包括:公务用车购置费2025年预算数0万元,与2024年年初预算数持平;公务用车运行维护费2025年预算数0万元,其中:公务用车燃油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,其他支出0万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2025年首都之窗运行管理中心政府采购预算总额8,229.33万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算8,229.33万元。
(二)政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
首都之窗运行管理中心不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,首都之窗运行管理中心填报绩效目标的预算项目10个,占本单位本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8,352.55万元,占本单位本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2024年底,首都之窗运行管理中心共有车辆0台,共计0万元;单位价值50万元以上的设备0台(套)、共计0万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度单位预算报表
附件:首都之窗运行管理中心2025年度单位预算报表