目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年度部门预算情况说明
目前,北京市政务服务和数据管理局正在根据《北京市机构改革方案》要求,做好机构职能调整、人员转隶等相关工作,并将机构改革任务及时落实到位。相关预算收支数据、“三公”经费预算、政府采购预算、国有资产占用等内容,将根据机构改革情况,在预算执行中依法依规作相应调整。
一、部门情况说明
(一)本部门性质、职责等情况
原北京市政务服务管理局为行政部门,主要承担以下八项职责:一是负责统筹推进本市简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作;二是负责协调推进本市政务服务体系建设;三是负责本市“互联网+政务服务”工作,统筹规划政务服务“一张网”建设;四是负责本市市民服务热线工作体系的规划、建设及市民服务热线管理工作;五是负责推进、指导、协调、监督本市政府信息公开和政务公开工作;六是负责本市中介服务网上交易平台和公共资源交易综合分平台场所的服务管理工作;七是负责服务中央国家机关、驻京部队、中央在京企事业单位和其他省区市驻京机构的综合协调工作;八是完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
原北京市政务服务管理局内设机构有17个和机关党委(人事处)、工会,内设机构分别是:办公室、政策法规处、新闻宣传处(市政府公报编辑室)、改革协调处、政务服务体系建设处、行政审批制度改革处、行政审批服务管理处、公共资源交易服务管理处、信息化建设处、政府信息公开处、政务公开处、政府网站建设管理处、中央单位服务处、驻京部队服务处、外埠驻京机构管理处、财务处、接诉即办改革处。
下属单位有3家,分别是北京市市民热线服务中心、北京市网上政务服务大厅运行中心及首都之窗运行管理中心。
(三)人员编制及实有情况
原北京市政务服务管理局行政编制108人,实有人数105人;事业编制111人,实有人数104人;聘用人员(政务大厅综合窗口人员、大厅接待人员、专业窗口人员、热线服务人员、司机)2078人;离退休人员8人,其中:退休8人。
二、收入预算情况说明
原北京市政务服务管理局2024年度收入预算50,798.63万元,比2023年年初预算数41,087.81万元增加9,710.82万元,增长23.63%。主要原因为一是首都之窗运行管理中心转隶我部门,增加相应收入预算;二是为落实中央及市委、市政府重大决策部署,新增部分重点工作任务。
(一)本年财政拨款收入49,680.43万元
1.一般公共预算拨款收入49,680.43万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
(三)上年结转结余1,118.2万元
10.上年结转结余1,118.2万元。
图1:收入预算
三、支出预算情况说明
原北京市政务服务管理局2024年支出预算50,798.63万元,比2023年年初预算数41,087.81万元增加9,710.82万元,增长23.63%。主要原因为一是首都之窗转隶我部门,增加支出预算;二是为落实中央及市委、市政府重大决策部署,新增部分重点工作任务。
(一)基本支出。基本支出预算23,262.21万元,占总支出预算45.79%,比2023年年初预算数22,218.83万元增加1,043.38万元增长4.7%。
(二)项目支出。项目支出预算27,536.42万元,比2023年年初预算数18,868.98万元增加8,667.44万元,增长45.93%。其中:
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
原北京市政务服务管理局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括原北京市政务服务管理局(本级)、北京市市民热线服务中心、北京市网上政务服务大厅运行中心及首都之窗运行管理中心,4个所属单位。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
原北京市政务服务管理局2024年财政拨款“三公”经费预算87.9万元,比2023年财政拨款“三公”经费预算减少9.59万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2024年预算数51.3万元,与2023年财政拨款“三公”经费预算持平。
2.公务接待费。2024年预算数19.65万元,比2023年年初预算数29.99万元减少10.34万元,主要原因:落实政府过紧日子要求,进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数16.95万元,包括:公务用车购置费2024年预算数0万元,与2023年持平;公务用车运行维护费2024年预算数16.95万元,其中:公务用车加油8.71万元,公务用车维修3.04万元,公务用车保险3万元,其他支出2.2万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数16.2万元增加0.75万元,主要原因:由于机构改革,工作职责增加,原北京市政务服务管理局(本级)的新能源车2024年预计使用量增加导致电费等车辆运维费预算增加。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2024年原北京市政务服务管理局政府采购预算总额35,627.14万元,其中:政府采购货物预算13万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算35,614.14万元。
(二)政府购买服务预算说明
2024年原北京市政务服务管理局政府购买服务预算总额9,222.37万元。
(三)机关运行经费说明
2024年原北京市政务服务管理局1家行政单位以及北京市市民热线服务中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算643.36万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2024年,原北京市政务服务管理局填报绩效目标的预算项目56个,占本部门本年预算项目56个的100%。填报绩效目标的项目支出预算26,463.64万元,占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2023年底,原北京市政务服务管理局共有车辆7台,共计91.56万元;单位价值50万元以上的设备11台(套)、共计4,530.16万元。2024年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2024年度部门预算报表
附件:原北京市政务服务管理局2024年度部门预算报表